Calcolatore IVA aliquote 2026
Usa Calcolatore IVA per calcolare IVA inclusa, IVA da aggiungere e valori netti rapidamente. L'elaborazione avviene nel tuo browser, con un'esperienza rapida, privata e pronta a funzionare offline dopo il primo caricamento.
| Descrizione | Importo netto | Aliquota (%) | Tax | Gross |
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Enter any two of the three values (net, gross, or already-known rate) and we will compute the third. With net + gross, we also identify which countries use the detected rate.
| Country | Tax | Standard | Reduced | Super / Zero |
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Sources: European Commission TEDB, HMRC, OECD, national tax authorities. Rates current as of January 2026.
Come usare Calcolatore IVA
La maggior parte dei calcolatori online di VAT gestiscono solo un'unica tariffa standard per paese. Ma ogni regime VAT serio stratifica più bande. La Francia ne ha quattro (20%/10%/5,5%/2,1%), l'Irlanda ne ha quattro (23%/13,5%/9%/4,8%), l'Italia ne ha quattro (22%/10%/5%/4%). La giusta tariffa dipende da ciò che vendi, il cibo di base in Francia è del 5,5%, mentre i pasti al ristorante sono del 10% e la maggior parte dei prodotti al dettaglio sono del 20%. Scegliere il livello sbagliato su una fattura è uno degli errori di conformità VAT più comuni. Questo strumento espone esplicitamente ogni livello in modo che tu possa scegliere quello giusto con sicurezza.
- Scegli una modalità, Scegli una modalità dalle schede: Singola (calcolo una tantum), Fattura in blocco (fatture multilinea con tariffe miste), Rilevamento inverso (trova la tariffa da lordo/netto) o Tutte le tariffe (una tabella completa ricercabile).
- Modalità singola, Nella modalità Singola, per impostazione predefinita il sito inglese inizia con gli Stati Uniti. Puoi scegliere qualsiasi paese preimpostato, scegliere il livello o la tariffa base statale e inserire l'importo.
- Aggiungi tasse, Alterna tra Aggiungi tasse (hai un prezzo netto e vuoi il lordo) e Rimuovi tasse (hai il lordo e vuoi estrarre il netto e le tasse).
- Modalità in blocco, Per la modalità in blocco, aggiungi tutte le righe di fattura di cui hai bisogno. Ogni riga ha la propria descrizione, importo netto e tariffa, è possibile combinare liberamente tariffe standard e ridotte. I totali parziali vengono aggiornati in tempo reale.
- Rilevamento inverso, Reverse Detect prende una coppia netto + lordo e ti dice l'aliquota fiscale implicita, oltre a un elenco di paesi che utilizzano quell'aliquota esatta.
Domande frequenti
Come posso calcolare VAT da un importo lordo?
Per estrarre VAT da un importo lordo, dividere il lordo per (1 + tasso / 100), quindi sottrarre dal lordo per ottenere la parte VAT. Per il 20% VAT su £ 120 lordi: netto = £ 120 / 1,20 = £ 100 e VAT = £ 120 − £ 100 = £ 20. La modalità Calcolo singolo esegue questa operazione automaticamente quando si seleziona Rimuovi imposta.
Qual è la differenza tra tariffa standard, ridotta e super ridotta VAT?
L’aliquota standard si applica alla maggior parte dei beni e servizi, ad esempio il 20% in Francia o nel Regno Unito, il 19% in Germania, il 22% in Italia. Aliquote ridotte (tipicamente dal 5 al 13%) si applicano ai beni essenziali come cibo, libri, medicinali e trasporti pubblici. Le aliquote superridotte (sotto il 5%) coprono un elenco ristretto di articoli in alcuni paesi, Francia 2,1% su alcuni medicinali e giornali, Italia 4% sugli alimenti di base, Spagna 4% sui beni di prima necessità, Lussemburgo 3% su alcuni beni. Ogni paese definisce le proprie categorie.
Quanto è precisa la modalità di rilevamento inverso?
Reverse Detect calcola il tasso implicito VAT da una coppia netto e lordo utilizzando tasso = (lordo / netto − 1) × 100. I calcoli sono esatti. Lo strumento evidenzia quindi i paesi noti che corrispondono al tasso rilevato entro una piccola tolleranza. Poiché molti paesi condividono la stessa tariffa standard (ad esempio nel Regno Unito, Francia, Austria, Slovacchia e molti altri si applica il 20%) il risultato è un elenco di candidati anziché un’unica risposta.
Le tariffe del 2026 sono ufficiali?
Le aliquote sono tratte dal database Taxes in Europe della Commissione Europea, dall'HMRC, dalla guida VAT/GST dell'OCSE e dalle autorità fiscali nazionali, aggiornate a gennaio 2026. Coprono l'UE27, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, oltre a oltre 25 principali giurisdizioni non europee. Per decisioni fiscali vincolanti verifica sempre con l'autorità ufficiale del tuo paese, poiché le tariffe possono cambiare a metà anno.
Come funziona l'opzione relativa all'imposta sulle vendite negli Stati Uniti?
Gli Stati Uniti non hanno un VAT o un GST federale, l'imposta sulle vendite è fissata da ciascuno stato e spesso integrata dalle aliquote di città/contea. Scegli gli Stati Uniti e poi il tuo stato dal menu a discesa per applicare l'aliquota base statale (Tax Foundation, gennaio 2026). Vengono elencati i 15 stati più popolosi (che coprono circa il 67% della popolazione degli Stati Uniti). Per una città o contea che aggiunge un supplemento locale, ad esempio Chicago al 10,25% combinato o Los Angeles al 9,5%, passa a Tariffa personalizzata e inserisci l'esatta percentuale combinata. Cinque stati non hanno alcuna imposta sulle vendite a livello statale: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon.
Posso utilizzare questo strumento per le fatture?
Sì, passa alla modalità in blocco. Puoi aggiungere tutte le righe di fattura di cui hai bisogno, ciascuna con la propria descrizione, importo netto e aliquota fiscale (combinando righe standard, ridotte e con aliquota zero come richiesto) e lo strumento calcola per riga VAT più il totale parziale globale, il totale VAT e il totale generale. Utilizza Copia riepilogo per incollare un'analisi dettagliata nel tuo sistema contabile o nella tua email. Per stimare gli anticipi e le commissioni sulle fatture non pagate, consultare il Invoice Factoring Calculator.
Il VAT si applica alle vendite transfrontaliere tra imprese dell'UE?
Le vendite B2B tra imprese registrate in VAT in diversi Stati membri dell'UE sono generalmente a tasso zero per VAT ai sensi delle norme sulla fornitura intracomunitaria, a condizione che entrambe le parti dispongano di numeri di registrazione VAT validi. L'acquirente contabilizza l'imposta a livello locale nell'ambito del meccanismo di inversione contabile, in cui agisce effettivamente sia come acquirente che come venditore ai fini di VAT al proprio ritorno. Ciò significa che il venditore addebita lo 0% VAT sulla fattura e l'acquirente riporta l'equivalente VAT sia come imposta a monte che a valle. I servizi venduti tra imprese dell'UE seguono lo stesso principio in base alla regola generale del luogo di prestazione B2B. Questo strumento calcola gli importi VAT per una determinata tariffa e direzione; per sapere se alla tua transazione si applica un'aliquota specifica o un'aliquota zero, chiedi sempre conferma a un consulente fiscale qualificato o alla tua autorità fiscale nazionale, poiché le regole differiscono in base alla categoria di prodotto e al Paese.
Calcolatore IVA carica i miei dati su un server?
No. Calcolatore IVA mantiene file, valori e risultati temporanei sul tuo dispositivo. PureTools non ha un database backend per salvare questi input e non li invia a un server di elaborazione. I dati dello strumento possono esistere in memoria o in sessionStorage durante la scheda attiva e vengono eliminati quando chiudi la scheda o reimposti la pagina. I tuoi dati non vengono mai usati per addestrare modelli di IA o migliorare sistemi di machine learning.
Come funziona Calcolatore IVA nel browser?
Calcolatore IVA esegue calcoli ed elaborazione direttamente nel browser con JavaScript lato client. Lo strumento legge i tuoi input, applica le opzioni visibili come Aliquote IVA multi-livello: standard, ridotta, super-ridotta, zero e aggiorna il risultato senza inviare file o valori a un server. Questo mantiene la sessione locale, riduce i passaggi inutili e consente di riaprire la pagina quando le risorse restano nella cache dopo il primo caricamento.
Cosa succede quando chiudo la scheda?
Quando chiudi la scheda, i valori temporanei usati da Calcolatore IVA scompaiono con la sessione del browser. Preferenze generali come il tema possono restare in localStorage, ma file, risultati e contenuti inseriti nello strumento non vengono salvati come cronologia a lungo termine. Questa separazione conserva praticità senza creare una traccia duratura dei tuoi dati.